Page 13 - 1998\Debate-1998\Debate(2)
P. 13

te gran parte del año 1998, tendríamos que el  En cuanto a la estructura geográfica (Cuadro 15),
                  incremento nominal no excede del 5%. Es, pues,  Lima y Callao representan casi el 31% del presu-
                  un presupuesto austero, teniendo en cuenta las  puesto, el resto de departamentos casi el 30% y
                  crisis que han venido  sucediéndose a nivel na-  el presupuesto multidepartamental explica el
                  cional e internacional (Cuadro 14).         40%.
                  Y si tomamos en cuenta no lo programado para  En términos de gasto social (Cuadro 16), que es
                  1998 sino la proyección al cierre de los recursos  otro mandato constitucional que debe tener prio-
                  tributarios, esta meta de ingresos y de gastos para  ridad, tenemos un monto total de 13 mil 224
                  1999 exigirá de las entidades recaudadoras un  millones de nuevos soles. Esto implica un incre-
                  esfuerzo  sustancial.                       mento de 11,4% con relación a lo programado para


                                         Cuadro Comparativo de Presupuestos 1998 y 1999
                                                  Presupuesto de Egresos
                                                      (millones de nuevos soles))
                                           CO NCEPT OS    Ppto.  Estructura  Ppto.  Estructura
                                                          1998    %     1999    %
                                      A. Gasto s Co rriente s  17 693         59,9  19 553          61,2
                                       1. P ersonal y O bligac. Sociales  7 47 7         25,3  7  55 0          23,6
                                       2. O bligaciones P revisionales  3 82 0         12,9  4  12 1          12,9
                                       3. Bienes y Servicios  4 38 1         14,8  4  97 0          15,6
                                       4. O tros Gastos Corrientes  1 05 6           3,6  1  30 8            4,1
                                       5. Reserva de Contingencia   95 9           3,2  1  60 5            5,0
                  (Cuadro 14)         B. Gas tos  d e Cap ita l  5 973         20,2  6 644          20,8
                                       1. Inversiones     5 55 7         18,8  6  16 9          19,3
                                       2. Inversiones Financieras   16 3           0,6   17 1            0,5
                                       3. O tros  Gastos de C apital   25 3           0,9   30 4            1,0
                                      C . Serv icio de la Deud a  5 858         19,8  5 750          18,0
                                       1. S ervicios de la Deuda Interna  1 06 4           3,6   63 1            2,0
                                       2. S ervicios de la Deuda Externa  4 79 4         16,2  5  11 9          16,0
                                            TO TAL        29 524       100,0  31 947  100,0
                                                                           8,2
                                      Tasa de crecim iento



                                        DISTRIBUCIÓN DEL GASTO A NIVEL
                                        DISTRIBUCIÓN DEL GASTO A NIVEL
                                                  DEPARTAMENTAL
                                                  DEPARTAMENTAL
                                                   AÑO                    1999
                                       LIMA/CALLAO                            30,6%
                  (Cuadro 15)
                                       DEPARTAMENTOS                          29,4%
                                       MULTIDEPARTAMENTAL                     40,0%
                                       TOTAL                                 100,0%








                                               PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL
                                               PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL
                                                     (en millones de US $)
                                                     (en millones de US $)
                                                                            Variación
                                              CONCEPTO          1998   1999
                                                                           Monto  %
                                     I.  GASTOS DE EDUCACIÓN Y SALUD  7 575  7 861   286          3,8
                                     II. PROGRAMA EXTREMA POBREZA  3 210  3 491   281          8,8
                  (Cuadro 16)        III. OTROS GASTOS SOCIALES  1 081  1 872   791        73,2
                                                TOTAL          11 866  13 224  1 358     11,4
                                       % del respectivo Presupuesto Total              40,2             41,1
                                       NOTA: Considera gastos de Ministerios, IPD, Universidades y CTARs destinados al área social.
                                                   Incluye parte de Reserva de Contingencia.


                                                          1923
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18