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El presupuesto proyectado del Sector PROMU- tiene el Ministerio y el PRONAA, lo que respon-
DEH para 1999 es de 559,5 millones de nuevos de a los objetivos prioritarios de reducir el anal-
soles, que representa el 1,7% del presupuesto del fabetismo y la desnutrición crónica, respectiva-
Sector Público y el 4,2% del gasto social, lo cual mente, que corresponden a su vez a los objetivos
significa un incremento de 46% con relación al de la lucha contra la extrema pobreza. (Ver cua-
presupuesto asignado en 1998. El mayor porcen- dro 18)
taje de gastos lo constituyen los gastos corrien-
tes, por ser un Sector eminentemente de promo- El presupuesto para 1999 del Pliego del PROMU-
ción social y que por tanto trabaja a través de DEH como organismo central, se incrementa en
promotores de la propia comunidad. (Ver cuadro más de 400% con relación al presupuesto inicial
17) del año 1998. Sin embargo, si lo comparamos con
el presupuesto modificado, este incremento al-
A nivel de Pliegos, podemos apreciar que al Mi- canza a 34,8%. Esta situación se explica por la
nisterio corresponde el 14%, es decir 77,8 millo- mayor asignación para alfabetización y por los
nes de nuevos soles, en tanto que los Organismos recursos transferidos por los CTARs a los Pro-
Públicos Descentralizados concentran el 86% res- gramas de Alfabetización y Wawa Wasi en el pre-
tante, es decir 481,7 millones de nuevos soles. sente año.
El presupuesto por recursos ordinarios, en el caso A nivel del Ministerio, se han presupuestado 77,8
del Ministerio, es de 75,4 millones de nuevos so- millones de nuevos soles para 1999, dando prio-
les; en PRONAA, de 343 millones; en INABIF, ridad al Programa Nacional de Alfabetización,
56 millones; en COOPOP, 30,6 millones; en IPD, que, a través de la ejecución de un presupuesto
26,6 millones; y en el caso del PAR, 15,6 millo- de 64,3 millones, tiene como meta reducir la tasa
nes de nuevos soles. global de analfabetismo de 9,7% en 1997 a 5,7%
para fines de 1999, y la femenina de 14,1% en
Las mayores variaciones en el presupuesto, las 1997 a 8,2% en 1999, con un horizonte hacia el
Sector PROMUDEH : PRESUPUESTO 1998 - 1999
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
Por Toda Fuente
(Miles de nuevos soles)
TIPO DE GASTO I999 D
Miles S/. % 1998/99
I. GASTOS CORRIENTES 489 340,2 87,5% 59,4%
(Cuadro 17) 1. Pers. y Oblig. Sociales 29 339,1 5,2% 18,3%
2. Obligaciones Previsionales 5 591,6 1,0% 0,2%
3. Bienes y Servicios 159 086,2 28,4% 83,2%
4. Otros Gastos Corrientes 295 323,4 52,8% 55,7%
II. GASTOS DE CAPITAL 70 188,8 12,5% (7,4%)
5. Inversiones 68 230,5 12,2% (8,8%)
7. Otros Gastos de Capital 1 958,3 0,3% 89,5%
TOTAL 559 529,0 100,0% 46,2%
PROMUDEH : DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO POR PLIEGOS - 1999
TOTAL SECTOR: S/. 559 528 996
PRONAA (61%)
S/. 343 000 000
(Cuadro 18) INABIF ( 10%)
S/. 56 917 022
IPD ( 6%)
PROMUDEH ( 14%)
S/. 77 788 116 PAR ( 3% ) S/. 35 200 000
S/. 15 584 000
COOPOP ( 6%)
S/. 31 039 858
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