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El Pliego Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec), la reducción del 16% es en la fuente de
recursos directamente recaudados. Corresponde a que la entidad al estar en proceso de
implementación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), la
recaudación se reducirá debido a la simplificación administrativa.
Similar situación para el año 2019, está ocurriendo con el Pliego Superintendencia
Nacional de Migraciones, con un ajuste del menos 5%, por la fuente recursos
directamente recaudados.
De los recursos asignados al sector Interior para el año 2019, por diez mil cuatrocientos
veintiún millones de soles por toda fuente de financiamiento, la distribución genérica de
gastos es como sigue:
La genérica de gasto 2.1, personal y obligaciones sociales, participa con el 67,3% del PIA
asignado, es decir, siete mil cero quince millones de soles para el pago a servidores
públicos.
La genérica, pensiones y otras prestaciones sociales, participa con el 14,2% del PIA, es
decir, mil cuatrocientos setenta y siete millones de soles.
La genérica, bienes y servicios, demanda el 15% del PIA, es decir, mil quinientos
cincuenta y ocho millones de soles, y con ello se financian los gastos operativos y de
funcionamiento del sector.
La genérica de gasto, otros gastos, con sesenta y nueve millones de soles, demanda el
0,6% del PIA, y con estos recursos se cubre principalmente los gastos de inteligencia,
arbitrios y otros.
La genérica, adquisición de activos no financieros, con trescientos dos millones de soles,
demanda el 2,9% del PIA 2019, dichos recursos solo permitirán dar continuidad a la
cartera de inversiones del sector Interior, por doscientos veintidós millones de soles, y
orientados para el financiamiento de 88 proyectos de inversión. La diferencia de ochenta
millones de soles, están orientados a bienes de capital.
En la proyección del gasto sector Interior, al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, se prevé una
ejecución a nivel devengado de diez mil setecientos treinta y nueve millones de soles, que
representa el 97% del Presupuesto Institucional Modificado, de once mil cero sesenta y
ocho millones de soles. De esta forma, se tiene un saldo de trescientos veintinueve
millones de soles, que representa el 3% del Presupuesto Institucional Modificado.
Debe precisarse, que la ejecución de los recursos ha priorizado la fuente de recursos
ordinarios, y el saldo de 329 millones es por la fuente de recursos determinados y
recursos directamente recaudados, que constituirían saldos de balance para el ejercicio
fiscal 2019.
Cumplimiento de metas previstas para el año 2019.
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