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Primera LegisLatura Ordinaria de 2012 - tOmO iV - Diario de los Debates     2649
                  perfiles, expedientes técnicos y ejecución de obras   to de 123 millones 797 mil nuevos soles, que en
                  previstas, según la programación del Presupuesto   términos relativos representa el 11,6% respecto
                  Multianual de Inversión Pública del Ministerio   del monto aprobado para este año, que fue de mil
                  Público para el año 2013-2015, y, por otro lado, a la   66 millones 691 mil. (Ver cuadro 91)
                  adquisición de mobiliario de oficina, computadoras,
                  accesorios y equipos, redes informáticas, etcétera.   Sin embargo, dicho incremento incide únicamente
                  (Ver cuadro 90)                             en el rubro de personal y obligaciones sociales y
                                                              pensiones, que constituyen gastos ineludibles
                  Dicho nivel de asignación no es compatible con   originados por el incremento de la planilla actual
                  nuestro requerimiento financiero, que asciende   por la implementación del nuevo Código Proce-
                  a 107 millones 136 mil nuevos soles, para la   sal Penal en varios distritos judiciales del país.
                  ejecución de diversos proyectos previstos en este   En consecuencia, tal incremento no representa
                  presupuesto multianual.                     propiamente una asignación adicional para la am-
                                                              pliación y mayor cobertura del servicio fiscal, tal
                  Ahora, si hacemos una comparación entre el pre-  como lo demandan los diversos distritos fiscales,
                  supuesto del 2012 y el asignado por el Ministerio   así como las autoridades locales, la población en
                  de Economía y Finanzas para el 2013, veríamos   su conjunto y muchos de los representantes del
                  que en este aparentemente existe un incremen-  Congreso de la República, cuando nos piden la


                                                PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2013

                                              PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL EJECUTIVO
                                                TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
                                                    En Nuevos Soles
                                                              RECURSOS
                                                        RECURSOS     TODA
                                         GENÉRICAS DE GASTO  DIRECTAMENTE   %
                                                       ORDINARIOS    FUENTE
                                                             RECAUDADOS
                                   2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  793'832,634  793'832,634  66.7%
                                                                                       Cuadro 90
                                   2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  42'957,000  42'957,000  3.6%
                                   2.3 BIENES Y SERVICIOS  272'625,880  8'000,000  280'625,880  23.6%
                                   2.5 OTROS GASTOS       254,000     254,000  0.0%
                                   2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  72'818,934  72'818,934  6.1%
                                           TOTAL       1,182,488,448  8,000,000 1,190,488,448  100%

                                   NOTA: LA DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA ASCIENDE A S/. 533’285,475
                                                                               6


                                                PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2013
                                                PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

                                            PRESUPUESTO ASIGNADO AÑOS 2013 Vs 2012
                                                  En Nuevos Soles
                                   TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
                                                            AÑOS
                                     CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO  DIFERENCIA  %
                                                          2012  2013
                                   GASTOS CORRIENTES     949'609,488 1,117'669,514  168'060,026  17.7%
                                    2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  605'356,000  793'832,634  188'476,634  31.1%  Cuadro 91
                                    2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  42'358,000  42'957,000  599,000  1.4%
                                    2.3 BIENES Y SERVICIOS  285'411,488  280'625,880  -4'785,608  -1.7%
                                    2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  15'984,000  -15'984,000 -100.0%
                                    2.5 OTROS GASTOS       500,000  254,000  -246,000  -49.2%
                                   GASTOS DE CAPITAL     117'081,500  72'818,934  -44'262,566 -37.8%
                                    2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  117'081,500  72'818,934  -44'262,566  -37.8%
                                     - INVERSIONES        60'000,000  52'926,934  -7,073,066  -11.8%
                                     - EQUIPAMIENTO       57'081,500  19'892,000  -37'189,500  -65.2%
                                            TOTAL       1,066'690,988 1,190'488,448  123'797,460  11.6%
                                                                               7

                                                                 22.  B sesión (VesPertina) 28-11-2012 - Diario de los Debates
                                                                   a
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