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Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO i - Diario de los Debates     503


                                 Seguridad Ciudadana





                                   Ratio Habitantes/Policía  INTERVENCIÓN  MONTO
                                305
                                   301
                                300                   Mantenimiento de   S/. 34 millones
                                295       294         Infraestructura de comisarías
                                              291
                                290                                                     Cuadro 16
                                       287            Comunidad protegida con   S/. 237 millones
                                285
                                                  282  vigilancia policial (patrullaje)
                                280
                                275                   Operativos policiales en zonas   S/. 31 millones
                                270                   de riesgo
                                   2008  2009  2010  2011  2012
                                                      Ciudadanía organizada en lucha  S/. 7 millones
                                                      contra la delincuencia
                                  Programa Seguridad Ciudadana: S/. 2,227 millones
                                  Incremento PIA 2011: 15%
                                 Evolución del Presupuesto Institucional de
                                 Apertura (PIA) por fuentes de financiamiento
                                 (En millones de nuevos soles)

                                                                         8 %
                                                                   8%
                                                           13%             95 535
                                Variaciones   15%     2%             88 461
                                nominales  14%                81 857
                                                 71 050  72 355
                                           61 627
                                    53 929
                                                                                        Cuadro 17
                                    34 468  40 640  46 282  47 432  53 192  59 231  61 676

                                     2006  2007   2008  2009   2010  2011  Proy ppto
                                                                            2012
                                       REC. ORDINARIOS    REC. DIRECTAMENTE  RECAUDADOS
                                       RECURSOS OPERACIONES OF. DE CREDITO  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
                                       RECURSOS DETERMINADOS


                                ¿Cómo se financia el presupuesto?

                                 Fuentes de financiamiento
                                 En millones de nuevos soles
                                                          Ppto inicial    Proyecto Ppto    VARIACIÓN
                                                           2011   2012  Absoluta  En %
                                                            (a)   (b)  (b-a)  (b/a)
                                 RECURSOS ORDINARIOS (INGRESOS DEL TESORO PÚBLICO)  59 231  61 676  2 445  4,1
                                 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (INGRESOS
                                 GENERADOS POR ENTIDADES)  Y DONACIONES   8 620  9 517  897  10,4
                                   RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  8 097  8 969  872  10,8  Cuadro 18
                                   DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  523  548  25  4,7
                                 RECURSOS POR OPERACIONES OF. DE CREDITO   7 851  7 193  -658  -8,4
                                 (PRESTAMOS )
                                 RECURSOS DETERMINADOS (DESTINADOS)  12 759  17 149  4 390  34,4
                                   04: CONTRIBUCIONES A FONDOS  1 981  2 244  263  13,3
                                   07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  3 252  4 029  777  23,9
                                   08: IMPUESTOS MUNICIPALES  1 514  1 764  250  16,5
                                   18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y   6 011  9 112  3 101  51,6
                                   PARTICIPACIONES
                                 TOTAL                      88 461  95 535  7 074  8,0
                                                                 Mayores recursos para gobiernos
                                                                 regionales y locales
                                                                    9.    sesión (matinaL) 15-9-2011 - Diario de los Debates
                                                                     a
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