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1666   Diario de los Debates - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 - TOMO II

                                  PERÚ   Gobierno             Ministerio
                                                              de Justicia
                                         del Perú
                                            PRESUPUESTO DE EGRESOS  2009 - SECTOR JUSTICIA
                                            PRESUPUESTO DE EGRESOS  2009 - SECTOR JUSTICIA
                                  PRESUPUESTO ASIGNADO Y ESTIMADO PARA EL AÑO  2009
                                                 (en nuevos soles)
                                                         RECURSOS POR
                                                 RECURSOS
                                        RECURSOS         OPERACIONES       %
                                 PLIEGOS        DIRECTAMENTE       TOTAL
                                        ORDINARIOS       OFICIALES DE     PARTIC.
                                                RECAUDADOS
                                                          CRÉDITO
                                                                                       Cuadro 26
                               MINJUS    82 063 000  3 356 905  1 998 000  87 417 905  14%
                               AGN       3 000 000  1 390 000      4 390 000  1%
                               INPE     252 899 000  3 700 000     256 599 000  42%
                               SUNARP            262 000 000       262 000 000  43%
                                  TOTAL  337 962 000   270 446 905   1 998 000   610 406 905   100%



                  presupuesto total; otros gastos, que representan   contratar para la defensoría de ofi cio: 531 ubica-
                  el 3% de ese presupuesto; y, adquisiciones de ac-  dos en los distritos judiciales y 391 para la imple-
                  tivos no fi nancieros, que representan el 3% del   mentación del Nuevo Código Procesal Penal, que
                  presupuesto total y que corresponden a la con-  es lo que exige la nueva norma.
                  trapartida del denominado proyecto JUSPER y
                  el denominado proyecto PEMESAT, ambos enca-  Igualmente, se está impulsando de manera im-
                  minados al cumplimiento de la misión del acceso   portante la conciliación, de tal forma que se es-
                  a la justicia. (Ver cuadro 27.)             taría yendo a la contratación de 95 conciliadores
                                                              y 43 personas para el área administrativa. (Ver
                  Pasemos ahora a mirar cuáles son nuestras me-  cuadro 28.)
                  tas, luego de haber visto el cuadro resumido de la
                  propuesta presupuestaria para el año 2009.   Respecto a la defensoría de ofi cio, se espera lle-
                                                              gar a un total de 529 mil 841 atenciones, ver-
                  En cuanto al acceso a la justicia, se está priorizan-  sus 285 mil 978 del año 2007 y 753 mil 119 del
                  do, como se puede observar, todo lo que se refi ere   año 2008.
                  a defensoría de ofi cio y consultorios jurídicos po-
                  pulares, que es una misión muy importante que   En el caso de consultorios jurídicos populares,
                  cumple el Ministerio. Habría 922 abogados que   son 184 mil 883 atenciones que se esperan pres-



                                  PERÚ   Gobierno             Ministerio
                                         del Perú
                                                              de Justicia
                                            PRESUPUESTO DE EGRESOS  2009 - SECTOR JUSTICIA
                                            PRESUPUESTO DE EGRESOS  2009 - SECTOR JUSTICIA
                                                PRESUPUESTO 2009
                                               MINISTERIO DE JUSTICIA
                                                 (en nuevos soles)
                                  CATEGORÍA          FUENTE DE FINANCIAMIENTO
                                                                     TOTAL  %
                                   GRUPO GENÉRICO    00 RO  09 RDR  19 R.OP.C
                                                                                       Cuadro 27
                                  I.  GASTOS CORRIENTES   81 502 000  3 115 604  -  84 617 604  96,8
                                   1. Personal y Obligaciones Sociales   7 275 000  -  -  7 275 000  8,3
                                   2. Obligaciones Previsionales   5 269 000  -  -  5 269 000  6,0
                                   3. Bienes y Servicios   66 178 000  2 413 604  68 591 604  78,5
                                   4. Donaciones y Transferencias  33 000  702 000  -  735 000  0,8
                                   5. Otros Gastos   2 747 000  -  -  2 747 000  3,1
                                  II.  GASTOS DE CAPITAL  561 000  241 301  1 998 000  2 800 301  3,2
                                   4.Donaciones y Transferencias   120 000  -  120 000  0,1
                                   6.Adquisición de Act. no Financieros  561 000  121 301  1 998 000  2 680 301  3,1
                                         TOTAL      82 063 000  3 356 905  1 998 000  87 417 905  100


                   Diario de los Debates - 21.   A SESIÓN (MATINAL) 26-11-2008
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