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6) Pliego Superintendencia de Entidades Presta-  ciones y obligaciones sociales. Dentro del gasto
                  doras de Salud, cuyo presupuesto asignado para  de capital, las inversiones tienen el 9% del pre-
                  el año 99 es de 7 millones 150 mil nuevos soles.  supuesto. (Ver cuadro 77)

                  Haciendo el análisis del presupuesto asignado a  Según fuentes de financiamiento, el presupues-
                  los seis pliegos presupuestales, tenemos que, se-  to está financiado por recursos ordinarios en un
                  gún grupo genérico de gasto, el presupuesto se  81%, por los recursos directamente recaudados
                  distribuye 89% para gasto corriente y 11% en  en un 15%, y por fuente externa en un 4%. (Ver
                  gasto de capital.                           cuadro 78)

                  Dentro del gasto corriente, el mayor rubro, con  Teniendo en cuenta la estructura funcional
                  el 59% del presupuesto, lo tiene bienes y servi-  programática, el presupuesto financia la ejecu-
                  cios, seguido con el 18% del pago de remunera-  ción de tres funciones (ver cuadro 79): la función

                                                 PRESUPUESTO 1999
                                             GRUPO GENÉRICO DE GASTO

                                                         Otros gastos de
                                                         Otros gastos        Personal y
                                                           capital 3%      Personal  y
                                                                           remuneraciones
                                          Invers iones     de capital     remuneraciones
                                          Inversiones 9%
                                                                              18%
                                             9%              3%              18%
                                     Otros gastos
                                                                             Obligaciones
                  (Cuadro 77)       Otros gastos                             Obligaciones
                                     corrientes 3%
                                                                             previsionales
                                      corrientes                            previs ionales
                                                                                8%
                                        3%                                      8%
                                                   Bienes de
                                                  Bienes  y
                                                  servicio 59%
                                                  servicios
                                                    59%
                                               PRESUPUESTO 1999
                                        FUENTES DE FINANCIAMIENTO

                                         RE CU R S OS          R E CU RS OS  P OR
                                        Recursos
                                                               Recursos por
                  (Cuadro 78)         DIR E CT AM E NT E      crédito externo
                                                                CR É D IT O
                                       directamente
                                       RE CAU D AD OS
                                                                EX T E R NO
                                                                 4%
                                       recaudados
                                          15%
                                         15%                      4%
                                                                          RE CU R S OS
                                                                           Recursos
                                                                         OR D INAR IOS
                                                                         ordinarios 81%
                                                                            81%
                                                PRESUPUESTO 1999
                                                   POR FUNCIONES
                                                                             Asistencia y
                                                                             A S IS T E N C IA  Y
                                    Administración y
                                    A D M I N I S T R A CI Ó N  Y           Previsión Social
                                   Planeamiento 1%                         P R EV I S IÓ N  SO C I A L
                                    PL A N E A M I E N T O                     8%
                                                                                8%
                                         1%
                  (Cuadro 79)



                                        SA L U D   Y
                                        Salud y
                                     Saneamiento 91%
                                     S A NE A M I E NT O
                                                          1868
                                         91 %
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71