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Aquí tenemos el presupuesto de 1999 en cifras sube a 47 millones, determinándose que hay un
(ver cuadro 63). Como se puede notar, tenemos: incremento de 15 millones 661 mil.
en remuneraciones y pensiones, 68 millones; en
bienes y servicios, 33 millones; otros gastos co- La Dirección General de Caminos: el 98, 208 mi-
rrientes, 1,2 millones; mantenimiento vial, 140 llones; y el 99, 304 millones.
millones; e inversiones, 1 mil 475 millones.
La rehabilitación y mantenimiento de carrete-
En la comparación presupuestal, en lo que res- ras (PRT): en 1998 fue de 477 millones; en 1999
pecta a 1998 y 1999, tenemos (ver cuadro 64): bajará a 316 millones, siendo una disminución
de 161 millones, que constituye el 33% de dismi-
En administración general, en 1998, un presu- nución en el presupuesto para el 99.
puesto inicial de 86 millones 212 mil; para 1999, En lo que respecta a la rehabilitación de Trans-
baja a 84 millones 198 mil.
portes - Banco Mundial, igualmente baja en 75
millones 472 mil, un 32% menos.
En transporte aéreo, 21 millones el 98; y 27 mi-
llones el 99. Aquí tenemos un incremento de 6 El Programa Nacional de Mantenimiento y Con-
millones 160 mil. servación Vial - SINMAC sube en 31 millones 446
mil; y, en porcentaje, más 28%, que constituye el
En transporte acuático, 32 millones; sube a 49 incremento de recaudación que SINMAC ejecuta-
millones, con una diferencia de 17 millones. rá por las carreteras que nosotros hemos rehabili-
tado.
En vivienda y construcción, 13 millones. Mante-
niendo esta misma proporción, sólo sube en 1,4%. En lo que respecta a caminos rurales, tenemos
167 millones y, como es un programa estrella, aquí
En lo que respecta a comunicaciones, 31 millo- se incrementa en 27 millones 743 mil, porque los
nes, que, conjuntamente con la Unidad Especia- mismos organismos multilaterales nos han dado
lizada en Concesiones de Telecomunicaciones, mayores recursos.
PRESUPUESTO 99
68,1 (millones S/.)
33,7
1,2
140,7
(Cuadro 63)
1 475,1
REMUNER. Y PENSIONES BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORR. MANTENIMIENTO VIAL
INVERSIONES
Por Tipo de gasto
Por Tipo de gasto
Comparación: Presupuesto 1998 y PRESUPUESTO VARIACION
1999
UNIDADES EJECUTORAS 1998 1999 MILES
Sede Central INICIAL S/ %
001 Administración General 86 212 84 198 - 2 014 - 2,3
002 Aéreo 21 213 27 373 6 160 + 29,0
003 Acuático 32 215 49 900 17 685 + 54,9
004 Vivienda y Construcción 13 017 13 204 0 187 + 1,4
005 Comunicaciones 31 435 47 100 15 665 + 49,8
006 Caminos 208 513 304 000 95 487 + 45,8
(Cuadro 64) 007 Rehab. y Mant. de Carreteras - BID 477 547 316 439 - 161 108 - 33,7
231 337
32,6
008 Rehab. Sector Transp.-Banco Mundial
155 865
- 75 472 -
009 Prog.Nac.de Mant.y Conserv.Vial SINMAC 111 610 143 056 31 446 + 28,2
010 Caminos Rurales 167 257 195 000 27 743 + 16,6
011 Sistema Eléctrico de Transp.Masivo 48 250 24 200 - 24 050 - 49,8
012 Prog.Corredor Vial Interocéanico del Sur 216 161 357 651 141 490 + 65,5
013 Unidad Especializada en Conc de Telec. 1 167 - 1 167 - 100,0
014 Secret. Técnica de Transporte Urbano 1 000 1 000
SUB -TOTAL PLIEGO 1 645 934 1 718 986 73 052 + 4,4
SUB-TOTAL INST. PUB. DESCENT. 91 411 109 246 17 835 + 19,5
En rojo: disminución respecto a 1998
TOTAL SECTOR 1 737 345 1 828 232 90 887 + 5,2
1860