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do notar, tenemos presupuestado 861 millones 86% constituyen las carreteras, en tanto que los
586 mil nuevos soles, que constituyen el 50,12%; gastos de administración solamente el 5%; el
recursos directamente recaudados, 198 millones transporte aéreo, el 2%; transporte acuático, 3%;
897 mil, que constituyen el 11,57%; y, por opera- vivienda y construcción, 1%; y comunicaciones,
ciones oficiales de crédito externo, 658 millones 3%. (Ver cuadro 61)
503 mil, haciendo un 38,31% del total general de
1 mil 718 millones. En la formulación del presupuesto del sector por
tipo de gasto podemos notar que en remunera-
Podemos notar, igualmente, en la gráfica (ver ciones y pensiones tenemos 68 millones 150 mil
cuadro 60), que los recursos ordinarios constitu- nuevos soles, que constituyen solamente el 4%;
yen el mayor aporte de las fuentes de financia- en tanto que bienes y servicios, 33 millones 739
miento para el presupuesto. Igualmente, los re- mil, el 2%; y otros gastos corrientes, 1 millón 224
cursos por operaciones oficiales de crédito exter- mil, el 0,1%. El mantenimiento vial, que es el
no, en segundo lugar. Y, en tercer lugar, los re- presupuesto de SINMAC, constituye 140 millo-
cursos directamente recaudados. nes 740 mil, que es el 8,2%. Y en inversiones de
infraestructura, 1 mil 475 millones 132 mil, que
Podemos notar, igualmente, de la distribución del hacen el 85,8%, que prácticamente es el 86%. (Ver
presupuesto del pliego 015 del sector, que el cuadro 62)
Presup uesto
Fuente (m iles de Nu evos % Formulación del
de Financiam iento Soles)
REC URSOS O RDINARIOS 861 586 50,12% PRESUPUESTO
1999
RECUR SOS DIR EC T AM ENT E
RECAUDADO S 198 897 11,57%
POR OPE R ACIO NES Pliego 15: MTC *
O F IC IA L ES D E C RÉDIT O
EXT ERN O 658 503 38,31%
1 718 986 100,00%
PRESUPUESTO 1999
(Cuadro 60) SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO - 015 MTC
900 000
800 000
700 000
600 000
* Sin Miles de Soles 500 000
* Sin
400 000
Instituciones
Instituciones
Públicas 300 000
Públicas
Descentralizadas 200 000
Descentralizadas
100 000
0 0
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS RECURSOS POR
DIRECTAMENTE OPERACIONES OFICIALES
RECAUDADOS DE CREDITO EXTERNO
PRESUPUESTO 1999
PLIEGO - 015 MTC
86%
Administración
General
Aéreo
(Cuadro 61)
Acuático
Vivienda y
5%
Construcción
Comunicaciones
2%
Carreteras
3%
3% 1%
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 1999 - MTC
Por Tipo de Gasto
(En miles de nuevos soles)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE GASTO PRESUP. RECURSOS RECURSOS RECURSOS
1999 % ORDINARIOS DIRECT CRÉDITO
RECAUDADOS EXTERNO
(Cuadro 62) REMUNERACIONES Y
PENSIONES 68 150 4,0% 59 214 8 936 0
BIENES Y SERVICIOS 33 739 2,0% 21 490 12 249 0
OTROS GASTOS
CORRIENTES 1 224 0,1% 72 1 152 0
MANTENIMIENTO VIAL 140 740 8,2% 60 800 79 940 0
INVERSIONES 1 475 132 85,8% 720 010 96 620 658 503
TOTAL PLIEGO 1 718 985 100% 861 586 198 897 658 503
miles S/.
1859