Page 117 - 2010\Debate-2010\Debate(2)
P. 117

Primera LegisLatura Ordinaria de 2010 - tOmO iii - Diario de los Debates     1737

                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
                                 PROYECCIÓN DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
                                                  RURAL 2006-2011


                                   70%                                   65,0%
                                   60%                             55,0%
                                   50%                      45,0%
                                                      38,0%                             Cuadro 145
                                   40%
                                               29,5%
                                        27,5%
                                   30%
                                   20%
                                   10%
                                   0%
                                       2006   2007  2008   2009   2010  2011
                                     2006 : Julio
                                     2006 : Julio
                                     2007 : Censo INEI
                                     2007 : Censo INEI
                                     2008 – 2011 : Estimados
                                     2008 – 2011 : Estimados
                  actividad productiva y de servicios del país, me-  gramando realizar 500 eventos y ejecutar alrede-
                  jorando su competitividad e inclusión social.  dor de 20 proyectos de investigación y desarrollo.
                                                              (cuadros 146 y 147)
                  El presupuesto considerado para el año 2011 as-
                  ciende a 33,2 millones, el mismo que permiti-  Tenemos el Pliego 221, Instituto Geológico Mi-
                  rá atender los compromisos asignados al per-  nero y Metalúrgico (Ingemmet). Este organismo
                  sonal, pensionistas, bienes y servicios, pago al   tiene como misión otorgar título de concesiones
                  Organismo Internacional de Energía Atómica y   mineras, administrar el catastro minero nacional
                  otros gastos de adquisición de activos no finan-  y el derecho de vigencia y penalidad con transpa-
                  cieros, permitiendo cumplir las metas físicas ins-  rencia y seguridad jurídica.
                  titucionales.
                                                              Asimismo, mediante la investigación, proce-
                  Para el año 2011 se estima otorgar una mayor   sar, administrar y difundir eficientemente la
                  cantidad de autorizaciones para los usuarios de   información geocientífica del territorio nacio-
                  las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, es   nal a fin de promover la inversión, apoyar la
                  decir, de 2 mil 500 autorizaciones programadas   planificación del desarrollo y contribuir en la
                  para el año 2010, se busca lograr 2 mil 700 auto-  búsqueda de una mejor calidad de vida para
                  rizaciones para el 2011. Asimismo, se está pro-  los peruanos.


                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
                                        POR TIPO Y GENÉRICA DEL GASTO 2011
                                    PLIEGO: 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

                                              EN MILLONES DE NUEVOS SOLES
                                                         RECURSOS
                                   TIPO Y GRUPO GENÉRICO  RECURSOS  DIRECTAMENTE CRÉDITO  DONACIONES Y  RECUR.  TOTAL  %
                                                   ORDINARIOS  RECAUDADO  EXTERNO TRANSFERENCIAS DETER.
                               GASTOS CORRIENTES     24,584  3,315           27,899  84%
                                                                                        Cuadro 146
                               1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  20,093    20,093  61%
                               2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES  1,129    1,129  3%
                               3 BIENES Y SERVICIOS  2,407  3,315            5,722  17%
                               4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  0,794          0,794  2%
                               5 OTROS GASTOS        0,161                   0,161  0%
                               GASTOS DE CAPITAL     4,805  0,485            5,290  16%
                               4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
                                5 OTROS GASTOS
                               6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  4,805  0,485  5,290  16%
                                    TOTAL PLIEGO     29,389  3,800           33,189  100%


                                                                  13.   a sesión (matinaL) 24-11-2010 - Diario de los Debates
                                                                    a
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122