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Primera LegisLatura Ordinaria de 2010 - tOmO iii - Diario de los Debates 1737
Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
PROYECCIÓN DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL 2006-2011
70% 65,0%
60% 55,0%
50% 45,0%
38,0% Cuadro 145
40%
29,5%
27,5%
30%
20%
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006 : Julio
2006 : Julio
2007 : Censo INEI
2007 : Censo INEI
2008 – 2011 : Estimados
2008 – 2011 : Estimados
actividad productiva y de servicios del país, me- gramando realizar 500 eventos y ejecutar alrede-
jorando su competitividad e inclusión social. dor de 20 proyectos de investigación y desarrollo.
(cuadros 146 y 147)
El presupuesto considerado para el año 2011 as-
ciende a 33,2 millones, el mismo que permiti- Tenemos el Pliego 221, Instituto Geológico Mi-
rá atender los compromisos asignados al per- nero y Metalúrgico (Ingemmet). Este organismo
sonal, pensionistas, bienes y servicios, pago al tiene como misión otorgar título de concesiones
Organismo Internacional de Energía Atómica y mineras, administrar el catastro minero nacional
otros gastos de adquisición de activos no finan- y el derecho de vigencia y penalidad con transpa-
cieros, permitiendo cumplir las metas físicas ins- rencia y seguridad jurídica.
titucionales.
Asimismo, mediante la investigación, proce-
Para el año 2011 se estima otorgar una mayor sar, administrar y difundir eficientemente la
cantidad de autorizaciones para los usuarios de información geocientífica del territorio nacio-
las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, es nal a fin de promover la inversión, apoyar la
decir, de 2 mil 500 autorizaciones programadas planificación del desarrollo y contribuir en la
para el año 2010, se busca lograr 2 mil 700 auto- búsqueda de una mejor calidad de vida para
rizaciones para el 2011. Asimismo, se está pro- los peruanos.
Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
Sustentación Presupuesto Sectorial 2011
POR TIPO Y GENÉRICA DEL GASTO 2011
PLIEGO: 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES
RECURSOS
TIPO Y GRUPO GENÉRICO RECURSOS DIRECTAMENTE CRÉDITO DONACIONES Y RECUR. TOTAL %
ORDINARIOS RECAUDADO EXTERNO TRANSFERENCIAS DETER.
GASTOS CORRIENTES 24,584 3,315 27,899 84%
Cuadro 146
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,093 20,093 61%
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 1,129 1,129 3%
3 BIENES Y SERVICIOS 2,407 3,315 5,722 17%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,794 0,794 2%
5 OTROS GASTOS 0,161 0,161 0%
GASTOS DE CAPITAL 4,805 0,485 5,290 16%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,805 0,485 5,290 16%
TOTAL PLIEGO 29,389 3,800 33,189 100%
13. a sesión (matinaL) 24-11-2010 - Diario de los Debates
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