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1626 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2009 - tOmO iii
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO AF-2010
3,1%
GASTOS CORRIENTES 96,86%
- Remuneraciones y Pensiones 83,66% Cuadro 49
- Gastos de funcionamiento 13,20%
GASTOS DE CAPITAL 3,14%
- Proyectos de Inversión
y Equipamiento 3,14%
96,9%
rresponde a gastos de capital, así como también Para este bono al desempeño policial, se ha destina-
a gastos corrientes. (Cuadro 50). do 23 millones 100 mil. Estamos solicitando que es-
ta asignación se realice mensualmente para poder
Ahí vemos para qué eventos del próximo año se otorgar al personal policial un estímulo mensual de
requiere el incremento de 115 millones en recur- acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su capacitación.
sos ordinarios. Tenemos las elecciones regiona- Así, podremos nosotros ir asignando mensualmen-
les, las municipales y el referéndum Fonavi, así te una determinada cantidad de dinero —que está
como el Plan VRAE, el Plan de Impacto Rápido, dispuesto que sea el 1%— para que sirva como un
el sistema troncalizado Lima-Callao —la segun- aliciente importante al personal policial.
da parte, pues una primera parte se está adqui-
riendo en este año—, los contratos de profesio- Vamos a ver aquí, rápidamente, la demanda adi-
nales de la salud —159 médicos para la Policía cional. Podemos apreciar que en gastos corrien-
Nacional— y la diferencial del concepto de al- tes son 672 millones para las obligaciones de per-
tas. (Cuadro 51). sonal y obligaciones sociales, pensiones y otras
prestaciones sociales, bienes y servicios y otros
Adicionalmente, se ha previsto asignar al Minis- gastos. (Cuadro 52).
terio del Interior 143 millones para financiar el
Bono de Desempeño Policial, así como los dos tra- En gastos de capital, estamos solicitando en nues-
mos del aumento para el personal policial. tra demanda adicional 280 millones para la adqui-
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
AF-2010 vs AF-2009
(Recursos Ordinarios – Nuevos Soles)
RECURSOS ORDINARIOS
GENERICA DE GASTOS 2009 2010 DIFERENCIA Cuadro 50
GASTOS CORRIENTES 4 429 941 000 4 434 462 795 + 4 521 795
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 746 442 315 2 786 421 212 + 39 978 897
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 1 070 306 685 1 080 392 000 + 10 085 315
2.3 BIENES Y SERVICIOS 570 494 000 523 516 083 -46 977 917
2.5 OTROS GASTOS 42 698 000 44 133 500 + 1 435 500
GASTOS DE CAPITAL 12 100 000 122 755 192 + 110 655 192
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12 100 000 122 755 192 + 110 655 192
TOTAL PLIEGO 4 442 041 000 4 557 217 987 + 115 176 987
Diario de los Debates - 15. a sesión (matinaL) 26-11-2009
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