Sistema de Control Interno

Eje Gestión de Riesgos

Comprende los componentes de “Evaluación de Riesgos” y “Actividades de Control“

 

PASO 1 : Priorización de productos

 Fecha Descripción  Archivo
2024  Aprobación de productos priorizados para la implementación del SCI
2023  Aprobación de productos priorizados para la implementación del SCI
2022  Aprobación de productos priorizados para la implementación del SCI
2021   Aprobación de productos priorizados para la implementación del SCI
2020   Aprobación de productos priorizados para la implementación del SCI
2019   Aprobación de productos priorizados para la implementación del SCI

 

PASO 2 : Evaluación de riesgos

 Fecha Descripción  Archivo
2025 Matriz de Evaluación de Riesgos          
2024 Matriz de Evaluación de Riesgos          
2023 Matriz de Evaluación de Riesgos          
2022  Matriz de Evaluación de Riesgos
2021   Matriz de Evaluación de Riesgos
2020   Matriz de Evaluación de Riesgos
2019   Matriz de Evaluación de Riesgos

 

PASO 3 : Plan de Acción - Sección Medidas de Control

 Fecha Descripción  Archivo
01.04.2025 Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control - 2025        
27.03.2024 Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control - 2024        
27.04.2023 Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control - 2023        
31.03.2022 Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control – 2022
31.05.2021  Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control – 2021
30.06.2020  Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control – 2020
29.11.2019  Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control – 2019

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