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Primera LegisLatura Ordinaria de 2009 - tOmO iii - Diario de los Debates     1617

                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2010
                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2010
                                      POR TIPO Y GENÉRICA DEL GASTO 2010
                                   PLIEGO 016 – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

                                             EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

                                                   RECURSOS
                                   TIPO Y GRUPO GENERICO  RECURSOS   DIRECT.   CREDITO   DONAC. Y   RECURSOS   TOTAL  %
                                              ORDIN.    EXTERNO  TRANSF.  DETERM.
                                                   RECAUD.
                                 GASTOS CORRIENTES  31 269  62 597  7 240  0 000  101 106 19,7%  Cuadro 38
                                 1. Personal y Obligac. Soc.  7 952  12 322  20 274  3,9%
                                 2. Pensiones y Prest. Soc.  6 972  0 980  7 952  1,5%
                                 3. Bienes y Servicios  0 882  47 142  7 240  55 264  10,7%
                                 4. Donaciones y Transf.  15 000  1 860   16 860  3,3%
                                 5. Otros Gastos  0 463  0 293            0 756  0,1%
                                 GASTOS DE CAPITAL  199 417  91 256  28 207  7 054  87 435  413 369 80,3%
                                 4. Donaciones y Transf.  20 666  24 255  0 000  0 000  44 920  8,7%
                                 5. Otros Gastos
                                 6. Adq. Act. No Financieros  178 751  91 256  3 952  7 054  87 435  368 448  71,6%
                                       TOTAL  PLIEGO  230 686  153 853  28 207  14 294  87 435  514 475 100,0%
                  Con respecto al año 2008, se prevé un incre-  puesto; y los gastos de gestión administrativa so-
                  mento porcentual en el nivel de ejecución de   lo tienen una participación del 2% del presupues-
                  aproximadamente 74%, pasando de 268,8 a     to. (Cuadros 40 y 41).
                  499,2 millones de nuevos soles, que es el ni-
                  vel de inversiones más alto de los últimos años.   El coeficiente de electrificación rural ha venido
                  (Cuadro 39).                                incrementándose sustantivamente, pasando de
                                                              un 27,5% en el año 2006 a un estimado de 57,9%
                  En la presentación que les he alcanzado están las   en el año 2011; es decir, en el período 2006-2011
                  metas de los distintos departamentos del país. En   se va a duplicar el coeficiente de electrificación
                  ella se puede apreciar que se ejecutará un total   rural. (Cuadro 42).
                  de 328 obras de electrificación, que representan
                  el 98% del presupuesto de la DGER, que benefi-  Pliego 221, Instituto Geológico, Minero y Meta-
                  ciarán a 788 mil habitantes.                lúrgico, Ingemmet.

                  Asimismo, en el presupuesto se ejecutarán 33 es-  El presupuesto previsto para el ejercicio 2010 es-
                  tudios de preinversión, que representan el 0,4%;   tá destinado al pago del personal, CAP, genérica,
                  proyectos de oferta energética, usos productivos   pensionistas, atención de sentencias judiciales,
                  y consultorías, que representan el 3% del presu-  etcétera. (Cuadro 43).


                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2010
                                               Sustentación Presupuesto Sectorial 2010
                                  COMPARATIVO DE EJECUCION ENERO – DICIEMBRE
                                                2006 - 2007 - 2008 - 2009
                                                 (EN NUEVOS SOLES)
                                  AÑOS  TOTAL EJECUCIÓN S/.  (*)
                                  2006     116 460 316
                                  2007     262 809 456
                                  2008     286 839 489
                                  2009     499 293 990
                                 TOTAL     1 165 403 251                               Cuadro 39
                                (*) Ejecución proyectada al  cierre del ejercicio.
                                  Ejecución a octubre  S/. 426,4  Millones  500,000 000
                                                        450 000 000
                                                        400 000 000
                                                        350 000 000
                                                        300 000 000
                                                        250 000 000
                                                        200 000 000
                                                        150 000 000
                                                        100 000 000
                                                        50 000 000
                                                           0
                                                             2006  2007  2008  2009
                                                                 15.   a sesión (matinaL) 26-11-2009 - Diario de los Debates
                                                                   a
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