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Primera LegisLatura Ordinaria de 2009 - tOmO iii - Diario de los Debates     1611


                                    Ministerio de Economía y Finanzas
                                    Detalle por Actividades
                                                    Cuadro N.º 3 (continúa)
                                                  (en millones de nuevos soles)
                                              Actividades         Ppto. 2010  %
                                     Servicio de la Deuda Pública Externa  7 691,8  49,94
                                     Servicio de la Deuda Pública Interna  2 677,6  17,39
                                     Reserva de Contingencia       4 710,2  30,58
                                     Formulación Políticas Econ., Financ. y Fiscal  54,1  0,35  Cuadro 25
                                     Suscripción de Acciones y Contribuciones  20,9  0,14
                                     Instancia Apelación Tributaria y Aduanera  20,1  0,13
                                     Asistencia a Inst. Privadas y Públicas   28,3  0,18
                                     Gestión de la Inversión Pública  16,4  0,11
                                     Administración del Proceso Presupuestario  13,0  0,08
                                     Elaboración Cuenta General República  7,6  0,05
                                     Administración de la Deuda Pública  5,5  0,04
                                     Administración de Tesorería Pública  4,2  0,03
                                     Otras Actividades y Encargos   122,6  0,80




                  ra la implantación de un sistema de gestión pa-  990,6 millones; administración de bonos de re-
                  ra resultados en el Presupuesto del Sector Públi-  conocimiento, por 518,6 millones; servicios de
                  co, Sistema Integrado de Gestión Administrativa,   reconocimiento de derecho previsional, por 76,6
                  Plan Estratégico de Energía Sostenible y Bio-  millones; atención del seguro complementario
                  energía, entre otros proyectos, por un total de   de trabajo de riesgo, por 74,2 millones; servicios
                  29 millones. (Cuadro 26).                   de atención a obligaciones previsionales, por 22
                                                              millones; asesoramiento técnico, por 35 millo-
                  El presupuesto de Proinversión es de 246,7 mi-  nes; desarrollo de acciones para la reducción de
                  llones, que considera difusión y comunicación so-  tiempo en atención de solicitudes, por 30,2 mi-
                  cial, por 172,7 millones, que además incluye los   llones; supervisión de la calidad en la atención al
                  fondos sociales; promoción de la inversión priva-  público, por 22,1 millones, entre otras activida-
                  da, por 52 millones; y atención y servicios al in-  des. (Cuadro 28).
                  versionista, por 4,2 millones, entre otras activi-
                  dades. (Cuadro 27).                         El presupuesto de la Superintendencia Na-
                                                              cional de Administración Tributaria es de mil
                  El presupuesto de la Oficina de Normalización   355,6 millones, siendo las tres actividades más
                  Previsional es de cuatro mil 880,3 millones, que   importantes la fiscalización, por 446,8 millo-
                  cubre obligaciones previsionales por tres mil   nes; la facilitación, por 238 millones; y la re-



                                   Ministerio de Economía y Finanzas
                                   Detalle por Proyectos

                                                       Cuadro N.º 3
                                                   (en millones de nuevos soles)

                                                Proyectos          Ppto. 2010  %
                                                                                        Cuadro 26
                                    Facilidad Sectorial Mejora de la Calidad de la Gestión  5,4  0,04
                                    Fortalec. Capacidades Marco Descentr. Fiscal  4,2  0,03
                                    Apoyo Implantación Sistema de Gestión para Resultados  3,8  0,02
                                    Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA  3,7  0,02
                                    Plan Estratégico de Energía Sostenible y Bionergía  3,3  0,02
                                    Otros Proyectos                     8,6  0,06
                                                Total Pliego           29,0 100,00





                                                                 15.   a sesión (matinaL) 26-11-2009 - Diario de los Debates
                                                                   a
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