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1650   Diario de los Debates - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 - TOMO II

                  —Implementar el sistema de bonos de produc-  Ejecución presupuestaria del año fi scal 2008
                  tividad a fi n de motivar a los servidores policia-
                  les.                                        El recorte presupuestario del año fi scal 2008 es,
                                                              en recursos ordinarios, de 176,7 millones; en re-
                  Quisiéramos que esta gran iniciativa del Minis-  cursos directamente recaudados, de 44,6 millo-
                  tro anterior sea aprobada, porque va a levantar   nes; en donaciones y transferencias, de 27,8 mi-
                  la moral y productividad del personal policial, y   llones; lo que hace un total de 249,1 millones de
                  eso se verá sensiblemente refl ejado en la disminu-  nuevos soles. Esta es la realidad del recorte pre-
                  ción de la inseguridad ciudadana que actualmen-  supuestario de 2008. (Ver cuadro 1.)
                  te nos aqueja. Va a ser muy importante, porque
                  permitirá que el personal policial esté a dedica-  La ejecución presupuestaria del año 2008, de
                  ción exclusiva. Como sabemos, actualmente, pa-  acuerdo al límite de gasto, asciende, entre ene-
                  ra equilibrar la canasta familiar, los policías en   ro y noviembre, a tres mil 859 millones de nue-
                  sus días de franco realizan actividades en em-  vos soles; y la programación para diciembre es
                  presas privadas.                            de 401 millones de nuevos soles. El nivel de eje-
                                                              cución a noviembre asciende al 90%. (Ver cua-
                  —Finalmente, continuar con el pago de la deu-  dro 2.)
                  da social del personal de la Policía Nacional del
                  Perú, viudas, discapacitados y deudos.      Proyecto de presupuesto del año fi scal 2009







                                  RECORTE PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2008
                                            (En millones de nuevos soles)
                                    FUENTE DE FINANCIAMIENTO  *  PIM   LIMITE DE   RECORTE
                                                       MININTER  GASTO 2008
                                    Recursos Ordinarios   4 321,6  4 144,9  176,7    Cuadro 1
                                     G. Corriente         4 230,5  4 107,1  123,4
                                     G. de Capital         91,1     37,8    53,3
                                    Recursos Directamente
                                                           96,4     51,8    44,6
                                    Recaudados
                                     G. Corriente          69,6     43,1    26,5
                                     G. de Capital         26,8     8,7     18,1
                                    Donaciones y Transferencias  91,0  63,2  27,8
                                     G. Corriente          18,6     14,3    4,3
                                     G. de Capital         72,4     48,9    23,5
                                           Total          4 509,0  4 259,9  249,1
                                     * (PIM)  PRESUPUESTO   INSTITUCIONAL  MODIFICADO





                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL - 2008
                                          DE ACUERDO AL LÍMITE DE GASTO
                                          (En millones de nuevos soles)
                                                       EJEC.
                                    GENÉRICA DE GASTO  *  PIM  ENE- NOV  PROGRAMACIÓN  LIMITE DE  RECORTE
                                                                   GASTO
                                                              DIC
                                                                                     Cuadro 2
                                 GASTOS CORRIENTES  4 319  3 772  393  4 164  154
                                  1 Personal y Obligaciones Sociales  2 076  1 850  191  2 041  36
                                  2 Obligaciones Previsionales  731  655  68  723  8
                                  3 Bienes y Servicios  597,1  437  57  495  103
                                  4 Otros Gastos Corrientes  914  829  77  906  8
                                 GASTOS DE CAPITAL  190  87     8    95    95
                                  5 Inversiones     13    7     2     9     4
                                  7 Otros Gastos de Capital  177  80  6  86  91
                                 TOTAL PLIEGO     4 509  3 859  401  4 260  249
                                 EL NIVEL DE EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE
                                 EL NIVEL DE EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE
                                 ASCIENDE AL 90 %
                                 ASCIENDE AL 90 %
                                     * (PIM)  PRESUPUESTO   INSTITUCIONAL  MODIFICADO
                   Diario de los Debates - 21.   A SESIÓN (MATINAL) 26-11-2008
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